本篇文章546字,读完约1分钟

青岛新闻网社北京6月24日电审计署24日公布了本部门年度预算执行和其他财政收支情况检查结果。 经检查,预算执行中不符合财经制度规定的问题金额为446.87万元,其他财政收支方面的问题金额为1957.43万元。

年3月至4月,审计署商监察部委托驻署监察局牵头,由中央统战部推荐,审计署聘请的特约审计员和相关专家参加的检查组,对审计署年度部门的预算执行和其他财政收支情况进行检查,并对审计署本级和所属京津冀特派团、沈阳特派团和海外援助贷款

“审计署自曝问题金额2000多万元 公费支付职工医保”

经检查,审计署本级及所属单位的年度预算执行和其他财政收支基本符合预算法和相关财经法规的规定,财务管理和会计解决基本符合会计法和相关财务会计制度的规定。

但经检查,2009年,审计署本级“计算机与网络运行维护费”和“审计署派出考核局设备更新采购经费”项目支出360.96万元,未编辑年度政府采购预算。 署本级“办公楼安防系统改造”项目编制政府采购预算21.6万元,当年未能执行的署软件开发尚未完成,相关产品未正式交付采用的,向软件开发企业签约金131

“审计署自曝问题金额2000多万元 公费支付职工医保”

经检查,由于现有财政预算资金未能保障落实土地化政策审计署派驻地方机构的职工医疗保险费、离退休人员医疗费等人员经费,为弥补经费支出的缺口,所属京津冀事务和沈阳办公用公共经费支付了上述人员经费支出。 (完)

标题:“审计署自曝问题金额2000多万元 公费支付职工医保”

地址:http://www.ygfootball.com/ynjj/10150.html